为加快推进全县内部审计工作,县审计局"三举措"开展内审工作指导。 一是检查内审工作机构设立、人员组成及工作开展情况。督促各单位根据自身业务统筹制定内部审计工作中长期规划和年度计划。 二是紧抓单位重点资金、重要项目和重大决策等内容进行针对性业务指导。三是督促各单位健全内部审计发现问题整改机制和成果运用机制,对审计发现问题实行登记销号台账管理,积极推行审计结果内部通报制度,把审计结果和整改情况作为考核,奖惩,任免本单位内设机构及所属单位负责人的重要依据,提升内部审计成效。
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