青川县医疗保障局2019年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县医疗保障局一级预算,总编制21名,在职人员总数18人,其中:参照公务员法管理的人员8人,工人2人,事业人员8人,固定资产总额72万元。
二、主要职能职责如下:
(一)加大宣传力度,做到应保尽保
以传统“纸媒”加“网媒”进行形式多样的政策宣传,特别是城乡居民医保整合后,针对政策的变化进行专门解读。印制宣传资料五万余份分别放在办事大厅,发放给医院及乡镇卫生院和保障所;通过QQ群、微信群和短信群发,让参保群众明白参保时间、程序和方式;利用公共服务中心的LED滚动播放参保通知,并通过银行的短信平台向广大储户发送参保消息等形式,将宣传范围涵盖各大银行的储蓄群众;同时,组织户外宣传活动,以深入广场和工地、广播播放等群众喜闻乐见的方式进行医保政策宣传。
(二)严格费用审核,维护基金安全
严格按照政策规定及办事流程对报送的医疗费用进行初审、复审,坚持“一把尺子量到底”,严禁徇私舞弊,以权谋私。在基金管理上,凡需支付的各项基金,严格审核,按规定及时支付,严禁基金被坐支、透支和挪用。
(三)加强医保监管,杜绝基金浪费
一是组织县内定点医院、定点药店、定点诊所召开医保工作座谈会,并在此基础上签订医保服务协议,明确协议履行要求;二是加大对定点医疗机构尤其是定点医院的监管力度,坚持不定期常态化稽核,对管理不规范的定点机构按照《医保服务协议》及动态管理办法严肃处理,有效遏制了医保基金支出不合理增长;三是强化异地就医核查,对大额费用、疾病与清单诊疗项目不符,疾病与常规治疗费用额相差较大等异常情况进行核查,严防欺诈骗保行为,切实维护医保基金安全及参保人员合法权益。四是县中医院和县人民医院全面实现联网结算。实现联网即时结算,确保了参保人员待遇不受影响。
(四)狠抓队伍建设,加强业务培训,切实保障居民医保待遇
根据城乡居民医保整合要求及业务经办需要,调整了领导成员职责分工,组织干部职工队伍学习了新的政策制度及工作要求,不断提高业务水平,进一步提高服务效率,群众办事更加方便快捷。在城乡居民医保制度整合过程中,我局多次对基层保障所、乡镇卫生院业务经办人员采取集中业务培训和一对一业务现场指导,重点对城乡居民参保缴费的具体操作办法、制度整合前后新老报账制度的衔接、医院联网结算管理等方面进行了专题培训。
三、预算情况说明
青川县医保局2019年部门预算总数226.87万元.
1.基本支出预算186.26万元。其中:人员支出151.76万元,日常公用支出30.1万元,对个人和家庭的补助支出4.4万元。
2.专项支出预算40.6万元。其中:新中国成立初期老干部医疗照顾门诊17.6万元,医疗保险监管35万,二老乙残药费20万元。
四 、财政拨款安排“三公”经费预算0.7万元。其中:1.因公出国(境)经费0万元。2.公务接待费预算0.7万元,较2018年预算下降5%,主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。3.2019年我单位公务车根据政府规定移交机关事务管理局。因此我公务用车预算。
五、我单位无政府性基金预算拨款收支。
六、其它事项说明
1.2018年底我单位资产为1253532.94元,其中;流动资产622459.82元(含现金239.39元银行存款113468.76元,财政应返还款421187.61元,其它应付款87564.06元)固定资产604660元。与去年比减少是因为公车改革,我单位公务用车移交事务管理局,资产减少。
2.2019年一般公共预算项目支出3个,编制绩效目标3个涉及财政资金40.6万元,开展绩效自评,主要:1、南下老干部医疗门诊及医疗药费补助2.基金监管3.二老乙残药费,主要涉及民生保障。
3.2019年我单位无政府采购预算。
七、名词解释
1. 财政拨款收入:指县财政当年拨付资金。
2. 年初结转:指2018年未完成支付结转到2019年继续支付的资金。
3. 基本支出:指为保障机构运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. “三公”经费:指因公出国费用、公务车辆购置运行费用及对外接待费。
5. 绩效目标设置情况,绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年青川县医疗保障局项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意等方面设置了绩效目标。综合反映了项目完成的数量、成本、时效、质量及预期达到的社会效益、经济效益及服务对象满意度等。
青川县医疗保障局
2019年4月10日