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公开时间:2021年11月17日
第一部分部门概况………………………………………………1
一、基本职能及主要工作………………………………………1
二、机构设置……………………………………………………2
第二部分度部门决算情况说明…………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明………………………………3
二、收入决算情况说明…………………………………………3
三、支出决算情况说明…………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………7
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………8
十、其他重要事项的情况说明…………………………………8
第三部分名词解释……………………………………………12
第四部分附件…………………………………………………14
第五部分附表…………………………………………………17
一、收入支出决算总表………………………………………18
二、收入决算表………………………………………………20
三、支出决算表………………………………………………21
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………22
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表………………24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………27
一、基本职能及主要工作
1. 承担企业职工基本养老保险、工伤保险、扩面和基金征收工作。
2. 承担企业职工基本养老保险、工伤保险的管理工作;
3. 承担被征地农民社会保险经办工作的组织和实施;
4. 承担社会保险稽核、社会保险基金反欺诈和社会保险经办体系内审及内控管理工作;
5. 承担企业职工社会保险关系的转移、接续和认定工作;
6. 承担企业职工基本养老保险待遇的核定和社会化发放工作;
7. 承担企业退休人员社会化管理服务的组织和实施工作;
8. 承担参保单位及参保人员社会保险权益记录及管理工作。
1.社会保险费征收情况
2020年,我县顺利完成各项社会保险费征收工作,其中,企业职工基本养老保险征收保费10222万元;工伤保险征收保费252万元。
2.企业职工基本养老保险、工伤保险待遇支付情况
2020年,我局按时发放企业职工基本养老保险待遇,顺利完成16006名退休职工的养老金发放工作,全年共计发放养老金34702万元;按时发放工伤保险待遇,全年共计发放工伤待遇592万元。
二、机构设置
青川县社会保险事业管理局系青川县人力资源和社会保障局管理的参公事业单位,为一级预算单位,我单位参公事业编制人数8人,在岗在编人数8人,无下属二级单位。
2020年度收入总计121.17万元,支出总计121.14万元。与2019年相比,收入减少126.21万元,降低51.02%;支出减少126.24万元,降低51.03%。主要变动原因是国家机构改革,医疗保险征收职能移交医保局,本年无代缴残疾人城乡居民基本医疗保险、代缴失地农民城乡居民基本医疗保险业务。
图1:收、支决算总计变动情况图
2020年本年收入合计121.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入121.17万元,占100%。
图2:收入决算结构图
2020年本年支出合计121.14万元,其中:基本支出121.14万元,占100%;
图3:支出决算结构图
2020年度收入总计121.17万元,支出总计121.14万元。与2019年相比,收入减少126.21万元,降低51.02%;支出减少126.24万元,降低51.03%。主要变动原因是国家机构改革,医疗保险征收职能移交医保局,本年无代缴残疾人城乡居民基本医疗保险、代缴失地农民城乡居民基本医疗保险业务。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
2020年一般公共预算财政拨款支出121.14万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少126.24万元,降低51.03%。主要变动原因是主要变动原因是国家机构改革,医疗保险征收职能移交医保局,本年无代缴残疾人城乡居民基本医疗保险、代缴失地农民城乡居民基本医疗保险业务。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2020年一般公共预算财政拨款支出121.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出111.84万元,占92.32%;卫生健康支出(类)3.58万元,占2.96%;住房保障支出(类)5.72万元,占4.72%。
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
2020年一般公共预算支出决算数为121.14万元,完成预算99.98%。其中:
1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 支出决算为101.31万元,完成预算99.98%。
2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.58万元,完成预算100%。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.72万元,完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出121.14万元,其中:
人员经费94.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费26.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元,完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.3万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.3万元,完成预算50%。
其中:
国内公务接待支出0.3万元,主要用于开展业务活动、接受市局开展基金检查的住宿费、用餐费等,共执行2批次国内公务接待,共计支出3000元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年,县社保局机关运行经费支出26.96万元,比2019年增加13.02万元。主要原因是2020年工伤保险经办业务移交我局,加上失地农民业务宣传,业务量增加、新系统上线后,到市局解决问题次数增加。
2020年,我单位政府采购支出总额0万元。
截止2020年12月31日,我单位没有公务用车和占用其他国有资产的情况。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对“代发破产企业职工家属遗属补助”项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,截止2020年底,我局未出现违规支出部门经费情况,当年部门支出总体落实情况较好,审核、支出资金及时,全年绩效目标任务完成情况较好,从评价情况来看完成较好,受益群众的满意度达100%,自评得分为95分。
1.项目绩效目标完成情况。
“代发破产企业职工家属遗属补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.48万元,执行数为2.48万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了破产企业职工家属人均年收入1907元。
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项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) |
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项目名称 |
代发破产企业职工家属遗属补助 |
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预算单位 |
青川县社会保险事业管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.48 |
执行数: |
2.48 |
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其中-财政拨款: |
2.48 |
其中-财政拨款: |
2.48 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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预计完成预算的100%。完成13名破产企业职工家属遗属补助发放。 |
完成预算的100%。按时完成13名破产企业职工家属遗属补助发放。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
2020年补助总额 |
2.48万元 |
2.48万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
2020年补助发放按时完成 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2020年 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
2020年补助总额 |
2.48万元 |
2.48万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
100% |
100% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续时间 |
一直持续 |
一直持续 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
100% |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
我局按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,我局顺利完成在年初预算绩效评价中提出的目标,具体情况见《青川县社会保险事业管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》(附件1)。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指银行存款产生的利息收入等。
4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社保经办机构发生的与员工工资、和行政运行相关的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指社保行政事业单位为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。
9. 医疗救助(类)城乡医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):指代缴贫困户、残疾人等生活困难人员缴纳基本医疗保险费支出和其他医疗救助。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
青川县社会保险事业管理局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
(一)机构组成。青川县社会保险事业管理局系青川县人力资源和社会保障管理局主管的参公事业单位,属县财政直接管理的一级预算单位,无其他下属部门。
(二)机构职能。主要企业职工基本养老保险、工伤保险、扩面和基金征收工作和企业职工基本养老保险、工伤保险基金管理和待遇兑付工作等相关工作。
(三)人员概况。2020年12月31日,我单位有参公事业编制人数8人,在岗在编人数8人
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年,全年收入合计121.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入121.17万元,占100%。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年,本年支出合计121.14万元,其中:基本支出121.14万元,占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1.预算目标顺利实现,绩效指标全面完成。在编制2020年部门预算时,我局按照财政部门的要求编制了《部门预算绩效评价总表》和分项目编制了《项目预算绩效评价表》,针对预算目标制定了一系列部门预算绩效评价指标,截止2020年12月31日,我局顺利实现了年初确定的各项预算目标,各项预算绩效评价指标全面完成。
(二)结果应用情况。
2020年,我局严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。各项支出由单位财务股室按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准,建立健全部门支出管理制度。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2020年,我单位整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的经济社会效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全制度,梳理管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
(二)存在问题。
由于我单位财务人员同时兼任基金财务工作,财务工作量较大,导致财务工作存在财务核算、档案管理装订不及时的情况。
(三)改进建议。
在今后的工作中,我局将一步按照国家会计法律法规和财经纪律规范财务基础工作,加强内部控制建设,强化预决算收支的编制和执行工作。加强对财务人员的专业能力和职业道德素养的培训工作,进一步提升财务人员的专业胜任能力和职业道德素质。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
收入支出决算批复表 |
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财决批复01表 |
|
部门:青川县社会保险事业管理局 |
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金额单位:万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
121.17 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
111.84 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.58 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
121.17 |
本年支出合计 |
58 |
121.14 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
0.03 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
121.17 |
总计 |
62 |
121.17 |
|
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
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|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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|
收 入 决 算 批 复 表 |
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|
|
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|
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|
财决批复02表 |
|
|
部门:青川县社会保险事业管理局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
121.17 |
121.17 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.87 |
111.87 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
101.34 |
101.34 |
|
|
|
|
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
101.34 |
101.34 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.53 |
10.53 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
||
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
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|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数) |
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|
支 出 决 算 批 复 表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
财决批复03表 |
|
部门:青川县社会保险事业管理局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
121.14 |
121.14 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
111.84 |
111.84 |
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
101.31 |
101.31 |
|
|
|
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
101.31 |
101.31 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.53 |
10.53 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
||
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
|||||||||
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2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
|||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
|
部门:青川县社会保险事业管理局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预
算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
121.17 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
111.84 |
111.84 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
121.17 |
本年支出合计 |
59 |
121.14 |
121.14 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
121.17 |
总计 |
64 |
121.17 |
121.17 |
|
|
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
|
|||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
||
|
部门:青川县社会保险事业管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支
出结转
和结余
|
合计 |
基本
支出
|
项目
支出
|
合计 |
基本
支出
|
项目
支出
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支
出结转
|
项目支
出结余
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
121.17 |
121.17 |
|
121.14 |
121.14 |
|
0.03 |
0.03 |
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
111.87 |
111.87 |
|
111.84 |
111.84 |
|
0.03 |
0.03 |
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
101.34 |
101.34 |
|
101.31 |
101.31 |
|
0.03 |
0.03 |
|
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
|
|
|
101.34 |
101.34 |
|
101.31 |
101.31 |
|
0.03 |
0.03 |
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
10.53 |
10.53 |
|
10.53 |
10.53 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
7.98 |
7.98 |
|
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
2.56 |
2.56 |
|
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
3.58 |
3.58 |
|
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
3.58 |
3.58 |
|
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
3.58 |
3.58 |
|
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
5.72 |
5.72 |
|
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
5.72 |
5.72 |
|
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
5.72 |
5.72 |
|
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
||
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表 |
|
部门:青川县社会保险事业管理局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
91.70 |
302 |
商品和服务支出 |
26.96 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
25.95 |
30201 |
办公费 |
7.95 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.74 |
30202 |
印刷费 |
0.80 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
23.93 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.98 |
30206 |
电费 |
0.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.56 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.58 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.48 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.48 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.95 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.84 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.64 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
94.18 |
公用经费合计 |
26.96 |
|||||
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
|
部门:青川县社会保险事业管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本
支出
|
项目
支出
|
合计 |
基本
支出
|
项目
支出
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支
出结转
|
项目支
出结余
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 |
||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||||||||||