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2021年度四川青川经济开发区管理委员会决算公开

发布日期:2022-10-28 16:40 浏览量:5226 来源:四川青川经济开发区
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2021年度

四川青川经济开发区管理委员会决算公开



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公开时间:2022年10月28日


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、县的法律、法规和政策规定,依法制定和实施开发区的建设发展规划、管理办法及配套政策。

2.县政府授权,根据青川县城镇体系总体规划和园区建设详细规划,按有关规定代办相关建设手续,组织实施辖区内基础设施建设,负责辖区内城建监察、环境保护工作。

3.制定开发区统筹城乡发展规划及产业经济发展规划,编制重点项目和基础设施建设计划,加快产业聚集,推进产业发展,搞好园区建设。

4.贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定,研究制定招商引资、经济技术合作的总体规划和年度目标;组织发布招商信息及开展招商引资和对外宣传工作;确定及审批入园项目,为企业代办相关手续、证照,建立简便、高效的办事程序。

5.负责教育园区发展规划、园区内学校的管理和发展工作,促进教育产业化发展。

6.负责对川浙产业园区的协调服务和管理工作。

7.编制和实施财政预决算方案,加强预算外资金和国有资产的管理;负责开发区的财务会计管理和审计监督工作。负责开发区对外融资工作。

8.协调与县级有关业务部门的工作业务关系,为开发区产业发展、园区建设和企业生产经营提供高效、优质服务。负责区内医疗卫生、安全生产和社会稳定等工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2021年重点工作完成情况。

1.抓实工业经济,提升发展后劲。园区实现规模以上工业总产值32亿元,同比增长15.1%;规上工业企业主营业务收入实现27亿元,利润总额1.4亿元。培育规模以上工业企业3户。全年实施项目18个,完成固定资产投资8.475亿元,超目标任务0.8%。2021年完成项目入库投资11.21亿元,超目标任务2.65%,入库项目储备完成15亿元,超目标任务2.0%;集中开工项目达到100%全部开工建设。向上争取资金4000万元,超目标任务200%。

2.推进“两园”工程,建设工业中心。大力实施“满园工程”,组建招商小分队,抢抓河北、河南、福建、成渝双城经济圈产业转移契机,围绕铜铝再生有色金属制造、机械制造(铸造)、汽摩配件等产业招商。一年来,党政主要领导外出招商16次,邀请行业协会、企业投资考察50余次,小分队外出开展招商活动12次,共签约油田科技配套产业园等项目11个,落地项目6个,到位资金5.7亿元,在谈项目16个,超目标完成招商引资任务。

3.常抓疫情防控,确保园区安全。全面落实习近平总书记关于疫情防控重要讲话和指示、批示精神,统筹做好疫情防控和经济发展工作。实行领导包片、职工“一对一”联系企业责任制,落实常态化防控措施。采取“户外宣传+网络宣传”的线上线下组合宣传策略,实现疫情防控宣传全覆盖。建立自开发区到企业四级网格化防控体系,建立企业子网格22个。加强与竹园镇、属地社区的沟通,实现了信息共享、联防联控。组织机关干部、企业职工全员接种新冠疫苗4316人次,建立有效防护屏障。年初园区企业复工率达到100%,做到了疫情防控和工业经济发展两手抓、两手硬、两手赢。

4.加强安全监管,保持良好态势。建立“开发区-企业-车间-班组-岗位”5级网格化监管体系。累计辨识和管控安全风险点84个,18家规上企业“双控”体系实现全覆盖。扎实开展安全生产“三年专项整治行动”,集中开展隐患大排查大整治4次,排查问题84个,督促完成整改83个,按时序整改1个。加强重点行业专项整治,开展专项检查4次,发现隐患问题6个,督促整改6个,督促4家重点企业购买安全生产责任保险4份。规范企业建设应急物资储备库25个,开展应急演练30场次,参与职工达到1000余人次。全年未发生较大以上安全事故。

5.关注职业健康,建设和谐园区。全力推动企业职业病防治标准化建设,不断建立健全职业病防治机制。开展集中检查12次,全面梳理并建立企业职业病防治风险点清单,督促企业落实职业病风险点警示提示、职业健康防护、职工健康体检和职业病防治知识培训等工作,组织开展职业病防治专题培训1次,企业参训人数达到80余人次。全年未出现职业病病例。

6.深化问题整治,改善环境质量。加强对园区各企业的环境保护工作的指导和检查,全年对企业开展环保检查180余次,发现环境问题130个、整改110个,剩余20个按时序有效推进。处理企业环保投诉5起。持续做好长江经济带环保突出问题整改,园区环境质量明显改善。全年未发生较大以上环保事故。

7.强化服务保障,优化营商环境。全面深化企业开办、项目建设审批改革,优化营商环境。协助企业完成工商注册15家,开展“春风送岗、助力乡村振兴”组织园区13家企业赴县内外乡镇现场招聘活动,提供就业岗位200余个。从快兑现招商引资优惠政策,向广元富亿方再生有色金属公司兑现产业发展资金269万元,向宁青机械制造铸造产业园兑现补偿资金15万元,为企业融资5236万元。

8.抓实群团工作,形成工作合力。坚持以群团组织为纽带,深化精神文明建设,营造团结氛围,2021年4月,被广元市精神文明建设委员会命名为2019—2020年度市级文明单位。成功举办第六届职工运动会,参与企业近30余家、职工800余人次。完成开发区自成立至2011年档案入馆工作。保密、党务政务公开、节能减排、人防、提案办理等工作全面推进。

二、机构设置

四川青川经济开发区管理委员会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入四川青川经济开发区管理委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.青川县经济开发区政务服务中心


第二部分2021年度部门决算情况说明

一、一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6179.08万元。与2020年相比,收、支总计各增加5636.2万元,增长1038.20%。主要变动原因是2021年新增加2个专项债项目:四川青川经济开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目和青川庄子产业园二期基础设施及标准化厂房建设项目。

二、二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6179.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入504.62万元,占8.18%;政府性基金预算财政拨款收入4000万元,占64.73%;年初结转和结余1674.45万元,占27.09%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6179.08万元,其中:基本支出471.93万元,占:7.63%;项目支出5707.15万元,占92.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6179.08万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加5636.2万元,增长1038.20%。主要变动原因是2021年新增加2个专项债项目:四川青川经济开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目和青川庄子产业园二期基础设施及标准化厂房建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6179.08万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5636.2万元,增长1038.20%。主要变动原因是2021年新增加2个专项债项目:四川青川经济开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目和青川庄子产业园二期基础设施及标准化厂房建设项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2179.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2042.15万元,占93.71%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出35.61万元,占1.63%;卫生健康(类)支出16.50万元,占0.78%;住房保障(类)支出29.56万元,占1.35%;节能环保(类)支出55.25万元,占2.53%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2179.08,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(201类)13(款)01(项):支出决算为403.44万元,完成预算100%,决算等于预算的原因是预算支出收支一致。一般公共服务(201类)13(款)08(项)招商引资支出决算为25.00万元,完成预算100%,决算等于预算的原因是预算支出收支一致。一般公共服务(201类)13(款)99(项):其他商贸事务支出决算为1613.72万元,完成预算100%,决算等于预算的原因是预算支出收支一致。

2.社会保障和就业(208类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为31.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是预算支出收支一致。社会保障和就业(208类)05(款)06(项),机关事业单位职业年金缴费支出决算为4.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是预算支出收支一致。

3.卫生健康(210类)11(款)01(项):行政单位医疗支出决算为16.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是预算支出收支一致。

4.住房保障(221类)02款01项:住房公积金支出决算29.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是预算支出收支一致。

5.节能环保(211类)03款02项:水体支出决算数为55.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是预算支出收支一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出471.93万元,其中:

人员经费395.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费76.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元,完成预算83.51%,决算数小于预算数的主要原因是下半年公务接待批次和数量同比减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.33万元,占100%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年持平。主要原因是2021年我单位无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。主要原因是公车改革后,我单位无公车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.33万元,完成预算83.51%。公务接待费支出决算比2020年减少0.43万元,减少15.57%。主要原因是下半年公务接待数量减少。

国内公务接待支出2.33万元,主要用于接待上级单位调研、到园区开展安全、环保、职业病防治、疫情防控等工作用餐费。国内公务接待41批次,308人次(不包括陪同人员),共计支出2.33万元,具体内容包括:青川县统计局核查项目4次27人1810元,青川县经济信息化和科学技术局园区企业开展工作、调研、企业安全检查10次50人4514元,青川县发展和改革局项目调研、融资6次43人3073元,青川县委、县政府调研3次38人3237元,青川县财政局财务检查1次5人570元,四川省总工会调研、开展工作2次31人2448元,广元市德赢VWIN调研1次14人1074元,青川县人民法院和青川县公安局开展工作1次11人782元,广元市经济和信息化局调研1次5人472元,青川县委组织部调研、开展工作3次12人931元。青川县商务和经济合作局开展工作1次4人266元,青川县纪委检查1次5人279元,青川县委宣传部检查1次5人415元,广元市青川生态环境局环保检查4次37人1937元,青川县民营经济发展办公室调研1次9人544元,广元市人大常委会调研1次12人979元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出4000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,四川青川经济开发区管理委员会机关运行经费支出471.93万元,比2020年增加15.32万元,增长3.3%。主要原因是增加会议室及接待室装修项目。

(二)政府采购支出情况

2021年,四川青川经济开发区管理委员会政府采购支出总额32.25万元,其中:政府采购货物支出32.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于会议室、接待室办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,四川青川经济开发区管理委员会共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对招商引资工作经费、办公设备采购经费项目、长安璟城南侧市政道路项目等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年四川青川经济开发区管理委员会整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。


第三部分名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务(201类)03(款)01(项)行政运行指人员工资等。一般公共服务(201类)13(款)02(项)招商引资指招商引资项目工作经费支出。

10.社会保障和就业(208类)05(款)05(项)指 机关事业单位基本养老保险缴费。

11.卫生健康(210类)11(款)01(项)指行政单位医疗保险。

12.住房保障(221类)02款01项指住房公积金支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分 附件

附件

2021年四川经济开发区管理委员会整体绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

四川青川经济开发区管理委员会内设7个部门:办公室、财政金融办、党群工作部、资产管理办、招商合作局、规划建设和环保局、经济发展局,下属二级事业单位1个:青川县经济开发区政务服务中心

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市、县的法律、法规和政策规定,依法制定和实施开发区的建设发展规划、管理办法及配套政策。

2.县政府授权,根据青川县城镇体系总体规划和园区建设详细规划,按有关规定代办相关建设手续,组织实施辖区内基础设施建设,负责辖区内城建监察、环境保护工作。

3.制定开发区统筹城乡发展规划及产业经济发展规划,编制重点项目和基础设施建设计划,加快产业聚集,推进产业发展,搞好园区建设。

4.贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定,研究制定招商引资、经济技术合作的总体规划和年度目标;组织发布招商信息及开展招商引资和对外宣传工作;确定及审批入园项目,为企业代办相关手续、证照,建立简便、高效的办事程序。

5.负责教育园区发展规划、园区内学校的管理和发展工作,促进教育产业化发展。

6.负责对川浙产业园区的协调服务和管理工作。

7.编制和实施财政预决算方案,加强预算外资金和国有资产的管理;负责开发区的财务会计管理和审计监督工作。负责开发区对外融资工作。

8.协调与县级有关业务部门的工作业务关系,为开发区产业发展、园区建设和企业生产经营提供高效、优质服务。负责区内医疗卫生、安全生产和社会稳定等工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

截止2021年底,四川青川经济开发区管理委员会在职人员总数29人,其中行政人员16人,机关工勤人员3人,事业人员10人,退休人员1人,遗嘱赡养人员0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计6179.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入504.62万元,占8.18%;政府性基金预算财政拨款收入4000万元,占64.73%;年初结转和结余1674.45万元,占27.09%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计6179.08万元,其中:基本支出471.93万元,占:7.63%;项目支出5707.15万元,占92.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算执行阶段对预算库项目中:招商引资工作经费、办公设备采购项目、长安璟城南侧市政道路项目等4个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效自评。
1.年度目标完成情况。
招商引资工作经费、办公设备采购项目完成预算的100%,对开展开发区工作提供了有力保障。
2.预算编制情况。
全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》和县财政工作会议精神,坚持依法理财、统筹兼顾,厉行节约,加强全口径预算管理,提高预算的完整性;完善预算支出定额标准,细化支出预算编制,提高预算编制的准确性,不断提高财政资金的使用效率不断提高预算编制的科学性、规范性和有效性。
3.预算完成情况
(1)“招商引资工作经费”绩效目标完成情况综述。项目本年预算数25万元,执行数为25万元,执行率100%。通过项目实施,成功签约落地年产15万吨再生有色金属、年产10万吨再生铝项目,盘活停摆银丰铜业,为发展再生有色金属聚集区和建设百亿工业园区奠定了坚实基础。
(2)“办公设备采购项目”绩效目标完成情况综述。项目本年预算数35万元,执行数为32.247万元,执行率100%,(上级按采购结果安排资金)。通过项目实施,完善了机关大会议室,配置了相关设备。

(二)结果应用情况。

一是进一步明确内部工作责任和岗位责任。结合实际,进一步定岗、定职、定责,明确岗位职责。二是合理分解权力。明确部门权力结构,对权力进行科学合理分解,形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条。三是规范和优化工作流程。规范流程,减少工作的随意性,防范职务和廉政风险;优化流程,简化办事程序,按规定公开信息,提高工作效能效率。四是排查风险点。查找职务和廉政风险点,发现管理漏洞和薄弱环节,及时采取措施,堵塞漏洞。对排查发现的风险,按风险从大到小划分一至三级风险等级,制定不同的管理要求实行分类管理。五是健全完善制度。进一步建立完善内部管理制度,制定工作规程,使制度管用、有效,覆盖全部业务和全过程。

(三)自评质量

在2021年的预算执行中,严格对照绩效目标全面完成2021年预算收支情况。在执行过程中,除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外,严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行,全面完成预算。在下属单位的管理上,制定相关管理办法,确保单位经费合规合理使用。2021年四川青川经济开发区管理委员会部门整体支出绩效评价支出具体由相关部门按计划实施,圆满完成各项预期任务及目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。
经全面自评,四川青川经济开发区管理委员会本级整体支出绩效自评得分90分,为“部门预算管理-预算执行-执行进度”,因长安璟城南侧道路2021年项目整体进度在规定时限内未完成验收未达100%。

(二)存在问题。

一是项目推进较为滞后,跨度时间长。二是绩效管理创新不足。

(三)改进建议。

一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和全面性,协助财政部门,做精做细年初预算,争取避免年中出现预算大额调整情形。二是进一步完善内部管理制度,提升管理效能,争取创新突破,更好地履行公安职能。二是注重业务培训,提升业务素质,实行定岗定责,抓好项目推进工作。


附件

招商引资项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

申请和批复资金25万元,专项用于招商引资工作,成功签约年产5000万只高档玻璃制品项目、彩色砂精深加工项目、起重机械设备及钢材加工生产线项目、年处理5万吨铝灰资源化利用项目、年产60万吨石英砂压裂支撑剂项目等项目11个,到位资金5.7亿元,在谈项目16个。

(二)项目绩效目标

开展招商引资工作,新签约项目10个,落实项目5个,跟踪项目10个。

(三)项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,如实开展本次自评工作,自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理等作出自我评价,认真听取服务企业建议,做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

招商引资工作经费来源于2021年一般预算财政资金(预算项目库),金额25万元,本年度全部到位。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。招商引资工作经费来源于2021年一般预算财政资金(预算项目库),金额25万元,本年度全部到位。

2.资金到位。

到位资金25万元

3.资金使用。

资金25万元,主要用于招商引资宣传、接待和差旅费支出等

(三)项目财务管理情况

开发区招商引资专项经费采取财政直接支付形式,由财政金融办年初拟定用款计划,分期按照资金管理办法对资金进行计划申请,及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

三、项目实施及管理情况

成功签约年产5000万只高档玻璃制品项目、彩色砂精深加工项目、起重机械设备及钢材加工生产线项目、年处理5万吨铝灰资源化利用项目、年产60万吨石英砂压裂支撑剂项目等项目11个,到位资金5.7亿元,在谈项目16个。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

成功签约年产5000万只高档玻璃制品项目、彩色砂精深加工项目、起重机械设备及钢材加工生产线项目、年处理5万吨铝灰资源化利用项目、年产60万吨石英砂压裂支撑剂项目等项目11个,到位资金5.7亿元,在谈项目16个。

(二)项目效益情况

实现产值6500万元,税收增加700万元,长期稳定就业210人。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

至2021年底,预期目标完成110%.

(二)存在的问题

无。

(三)相关建议


办公设备采购项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

申请资金35万元,批复资金32.247万元,专项用于办公设备采购。

(二)项目绩效目标

采购会议桌41张,会议椅131把,餐桌1张餐椅22把餐具70套,单人沙发12套,空调机6台,电视机4台,速印机1台,茶水柜1组,演讲台1个。完善机关会议室、接待室基础设施。

(三)项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,如实开展本次自评工作,自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理等作出自我评价,认真听取服务企业建议,做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

办公设备采购项目经费来源于2021年一般预算财政资金,金额35万元,2021年到位32.247万元,本年度全部到位。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。办公设备采购项目经费来源于2021年一般预算财政资金(预算项目库资金),金额35万元,2021年到位32.247万元,本年度全部到位。

2.资金到位。

到位资金32.247万元。

3.资金使用。

资金32.247万元,主要用于采购会议桌41张,会议椅131把,餐桌1张餐椅22把餐具70套,单人沙发12套,空调机6台,电视机4台,速印机1台,茶水柜1组,演讲台1个。完善机关会议室、接待室基础设施。

(三)项目财务管理情况

开发区办公设备采购专项经费采取财政直接支付形式,由开发区财政金融办年初拟定用款计划,分期按照资金管理办法对资金进行计划申请,及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

三、项目实施及管理情况

采购会议桌41张,会议椅131把,餐桌1张餐椅22把餐具70套,单人沙发12套,空调机6台,电视机4台,速印机1台,茶水柜1组,演讲台1个。完善机关会议室、接待室基础设施。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

采购会议桌41张,会议椅131把,餐桌1张餐椅22把餐具70套,单人沙发12套,空调机6台,电视机4台,速印机1台,茶水柜1组,演讲台1个。完善机关会议室、接待室基础设施。

(二)项目效益情况

优化接待环境,增加了客商影响。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

至2021年底,预期目标完成100%.

(二)存在的问题

无。

(三)相关建议

无。


2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评


主管部门及代码

308201

实施单位

四川青川经济开发管理委员会


项目预算
执行情况
(万元)

预算数:

418.55

执行数:

182.01


其中:

财政拨款

418.55

其中:

财政拨款

182.01


其他资金

0

其他资金

0


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


新建1条长约417米,宽约12米的市政道路,双向2车道,两侧人行道各2米宽;配套建设道路绿化带,护栏,排水官网等其他附属工程。

新建1条长约417米,宽约12米的市政道路,双向2车道,两侧人行道各2米宽;配套建设道路绿化带,护栏,排水官网等其他附属工程。项目基本除照明设施外,其他均已完工。


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

道路长度

417米

417米


质量指标





时效指标





成本指标

资金成本

418.55万元

182.01万元


效益
指标

经济效益  指标





社会效益  指标

解决1个小区500户人员出行

500户

500户


生态效益  指标





可持续影响 指标





满意
度指标

满意度

指标

群众满意度达到95%

95%

95%




第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


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