国徽

热点查询: 财政预决算 政府工作报告 优化营商环境 投资政策

当前位置:首页> 信息公开 > 2022年度四川省青川县体育事务中心部门决算

2022年度四川省青川县体育事务中心部门决算

发布日期:2023-11-06 17:05 浏览量:2735 来源:县体育事务中心
[ 字体: ]
分享:

2022年度

四川省青川县体育事务中心部门决算

(部门公开)

公开时间:2023年11月6日


目录

2022年度四川省青川县体育事务中心部门决算(部门公开)···········································1

第一部分 部门概况 ··········································································4

一、 部门职责···········································································4

二、机构设置 ········································································5

第二部分 2022年度部门决算情况说明··············································5

一、 收入支出决算总体情况说明 ···································································· 5

二、 收入决算情况说明············································································ 6

三、 支出决算情况说明·············································································7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ··············································7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说····················································8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明················································11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ··························································11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ······································································13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ··························································13

十、 其他重要事项的情况说明 ······························································13

第三部分 名词解释 ····················································································· 15

第四部分 附件 ································································19

一、项目概况 ················································28

二、绩效自评工作开展情况·······················································28

三、综合评价结论 ···························································30

四、绩效目标实现情况分析·········································· 30

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施········································· 32

六、绩效自评结果拟应用和公开情况············································ 32

七、绩效自评工作的经验、问题和建议·················································· 32

第五部分 附表······················································· 40

一、收入支出决算总表 ·····························································40

二、收入决算表 ···········································································40

三、支出决算表 ···········································································40

四、财政拨款收入支出决算总表 ·························································40

五、财政拨款支出决算明细表 ··························································40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表························································· 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表················40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表················································ 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·················································40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表································································ 40

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ··························································40

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表························································ 40

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表··························································· 40


第一部分 部门概况


一、部门职责


1.贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规,研究拟定全县体育工作的规范性文件并组织实施。

2.研究体育发展战略,拟订全县体育事业发展规划,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划全县群众体育发展,负责实施全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育,指导体育工作队伍及制度建设,指导公共体育设施建设,负责监督管理公共体育设施。

4.统筹规划全县竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加市级以上综合性运动会,组织协调县级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.拟订全县体育产业发展政策,规划体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理全县体育彩票销售工作。

7.组织开展体育交流与合作。

8.指导体育科研、技术攻关和成果推广合作,负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

9.承担县政府公布的有关行政审批事项。   

10.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青川县体育事务中心属于县委、县政府直属事业单位,总编制数7名,其中参照公务员法管理的事业单位7名,实有人数8人,其中参照公务员法管理的事业单位8人,退休人员3人.青川县体育事务中心无下属二级单位。

纳入青川县体育事务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个,青川县体育事务中心无下属二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入213.53万元(含上年结转5.46万元)、支出总计213.53万元。与2021年度收入总计513.92万元(含上年结转73.22万元)、支出总计508.46万元相比,收入减少300.39万元、减少58.45%、支出减少294.93万元,减少58%。主要变动原因是2022年基础设施建设及其他大型体育竞赛赛事减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


二、 收入决算情况说明

2022年度本年收入合计208.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入204.78万元,占98%;政府性基金预算财政拨款收入3.29万元,占2%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本部门涉及的收入。)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2022年度本年支出合计213.53万元,其中:基本支出150.19万元,占70%;项目支出63.34万元,占30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入213.53万元(含上年结转5.46万元)、支出总计213.53万元。与2021年度财政拨款收入513.92万元(含上年结转73.22万元)、支出总计508.46万元相比,收入减少300.39万元、减少58.45%;支出减少294.93万元,减少58%。主要变动原因是2022年基础设施建设及其他大型体育竞赛赛事减少。

(注:数据来源于财决01-1表)


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出213.53万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少274.94万元,下降56%。主要变动原因是2022年基础设施建设及其他大型体育竞赛赛事减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出213.53万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出183.02万元,占86%;社会保障和就业支出10.32万元,占5%;卫生健康支出5.25万元,占2%;住房保障支出11.65万元,占5%;其他支出3.29万元,占2%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为213.53,完成预算100%。其中:

1.文化旅游体育与传媒207(类)03(款)03(项)机关服务: 支出决算为122.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要用于2022年在职人员工资、津贴补贴、奖金及其他工资福利支出。

2.文化旅游体育与传媒207(类)03(款)07(项)体育场馆: 支出决算为45万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要用于2022年体育场馆免费低收费开放。

3.文化旅游体育与传媒207(类)03(款)08(项)群众体育: 支出决算为10.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要用于2022年全民社会群众体育活动开展。

4.文化旅游体育与传媒207(类)03(款)99(项)其他体育: 支出决算为4.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要用于2022年省十四运会参赛及其他社会群众体育活动开展等。

5.社会保障和就业208(类)05(款)05机关事业单位基本养老保险支出(项): 支出决算为10.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要用于2022年在职人员养老保险及其他社会保障支出。

6.卫生健康210(类)11(款)01事业医疗(项):支出决算为5.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要用于2022年在职人员医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出221(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):支出决算为11.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数,主要用于2022年在职人员住房公积金缴费支出。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出150.19万元,其中:

人员经费127.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费22.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元,完成预算80%,较上年增加0.24万元,增长100%。决算数小于预算数的主要原因是2022年公务接待次数与预算相对下降。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.24万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2022年我单位无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。因公务用车改革后我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.24万元,完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年增加0.24万元,增长100%。主要原因是2022年接待次数增加。其中:

国内公务接待支出0.24万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次,35余人次(不包括陪同人员),共计支出0.24万元,具体内容包括:一是市体育局党组书记罗红明等人一行到青川开展安全生产大检查,用餐金额0.0495万元;二是四川省彩票管理中心一行参加“青川县第三届五人制篮球比赛”,用餐金额0.1255万元;三是市体育局党组书记罗红明等人一行到青川检查体育产业发展工作,用餐金额0.065万元。

外事接待支出0万元,2022年我单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出3.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,体育事务中心机关运行经费支出22.89万元,比2021年增加14.89万元,增长65%,主要原因是2022年将在职人员车辆改革补贴计入机关运行经费支出中。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2022年,青川县体育事务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,2022年青川县体育事务中心无政府采购项目。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,青川县体育事务中心因公车改革后,我单位无公务用车车辆。

(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对基础设施建设、民生实事项目及其他常规性项目(全民健身补短板工程多功能运动场地建设项目、场馆免费开放(含体育公园)项目、全民健身中心场地建设项目)3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成青川县体育事务中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、全民健身补短板工程多功能运动场地建设项目、场馆免费开放(含体育公园)项目、全民健身中心场地建设项目等专项预算项目绩效自评报告,其中,青川县体育事务中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为88分;全民健身补短板工程多功能运动场地建设项目专项预算项目绩效自评得分为92分;场馆免费开放(含体育公园)项目绩效自评得分为93分;全民健身中心场地建设项目等专项预算项目自评得分为92分。绩效自评报告详见附件。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒207(类)03(款)03(项)机关服务: 是指2022年在职人员工资、津贴补贴、奖金及其他工资福利支出。

10.文化旅游体育与传媒207(类)03(款)07(项)体育场馆: 是指2022年体育场馆免费低收费开放支出。

11.文化旅游体育与传媒207(类)03(款)08(项)群众体育: 是指2022年全民社会群众体育活动开展。

12.文化旅游体育与传媒207(类)03(款)99(项)其他体育: 是指2022年省十四运会参赛及其他社会群众体育活动开展等支出。

13.社会保障和就业208(类)05(款)05机关事业单位基本养老保险支出(项):是指2022年在职人员养老保险及其他社会保障支出。

14.卫生健康210(类)11(款)01事业医疗(项):是指2022年在职人员医疗保险缴费支出。

15.住房保障支出221(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):是指2022年在职人员住房公积金缴费支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

2023年体育事务中心部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)


一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。

青川县体育事务中心属一级财政全额拨款预算事业参公单位,内设3个相关业务部门:

综合股:

综合协调单位全面工作,负责党建、机要、保密、档案、信访、安全、综合治理、宣传、法制、史志、意识形态、精神文明建设、帮扶等工作;承担体育统计、国有资产管理、预算管理、计划内投资管理、财务管理、绩效管理工作;负责组织协调各类大型体育活动。

社会体育与体育产业股:

拟订全县群众体育发展规划、体育产业发展规划和政策建议;推行全民健身计划,推动建立和完善全民健身服务体系;指导开展群众性体育活动;指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展;推行社会体育指导员和国民体质监测制度;规范体育服务管理,推动体育标准化建设具体工作;指导公共体育设施建设,负责体育场馆免费低收费开放工作,承担公共体育设施和体育彩票销售的监督管理。

青少年体育与竞训管理股:

拟订全县青少年体育、竞技体育发展规划和体育竞赛管理制度。指导、监督青少年体育锻炼标准的实施;指导全县各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设及有关学生体育教育工作和青少年业余训练及相关活动;负责县级综合性运动会和全县性青少年体育比赛的竞赛组织及运动员资格审查等工作;指导全县体育训练和运动队伍建设;指导、组织在县内举办的重大比赛;组团组队参加国内综合性运动会和体育竞赛;负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作

(二)机构职能和人员概况。

1.人员概况

青川县体育事务中心属于县委、县政府直属事业单位,总编制数7名,其中参照公务员法管理的事业单位7名,实有人数8人,其中参照公务员法管理的事业单位8人,退休人员3人。

2. 机构职能

(1)贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规,研究拟订全县体育工作的规范性文件并组织实施。

(2)研究体育发展战略,拟订全县体育事业发展规划,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(3)统筹规划全县群众体育发展,负责实施全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育,指导体育工作队伍及制度建设,指导公共体育设施建设,负责监督管理公共体育设施。

(4)统筹规划全县竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加市级及以上综合性运动会,组织协调县级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。

(5)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(6)拟订全县体育产业发展政策,规划体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理全县体育彩票销售工作。

(7)组织开展体育交流与合作。

(8)指导体育科研、技术攻关和成果推广合作,负责组织、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

(9)承办县政府交办的其他事项。

(三)年度主要工作任务。

1.认真开展好党的二十大精神学习活动及“不忘初心、牢记使命”主题教育。把学习党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神贯穿始终,融会贯通,坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。贯彻落实习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上发表重要讲话精神,实施好“十四五”规划项目。

2.认真做好体育项目工作,积极向上争取专项资金,完成青川县全民健身中心项目,新建县城儿童游乐设施项目,不断配套完善体育基础设施设备。

3.为把我县全民健身活动引向深入,推动体旅产业融合发展,加快“中国生态康养旅游名县建设,拟计划举办搏鱼大赛、马拉松赛、乐跑城市、乐跑森林等群众体育赛事活动。

4.抓好各类体育协会工作,充分利用协会,开展群众喜闻乐见的赛事活动,举办青川县第六届男子篮球联赛、第四届五人制足球联赛、乒乓球比赛、羽毛球比赛、百城千乡万村等系列赛事活动。

5.围绕中心,服务大局,围绕“三大目标”,结合中国生态康养旅游名县建设,适时开展体育比赛、旅游宣传活动。

6.继续做好体育事务中心联系对贫困户的结对帮扶工作。

7.继续抓好党风廉政建设、意识形态、组织工作等党的建设工作。

(三)部门整体支出绩效目标。

1.加强领导。我单位高度重视部门支出绩效评价工作,成立以一把手为组长的绩效评价工作领导小组,安排专人负责,在指定时间段对我单位各项经费支出开展绩效工作。

2.精密组织。根据县财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神和县财政局关于开展县级部门支出绩效自评工作规定的范围,对2022年部门支出认真开展绩效评价。我单位制定了绩效管理工作方案,该年度完成县委,县政府下达的工作任务,履行政府职能情况认真进行了自评工作。

二、部门资金收支情况

(一)部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度总收入合计213.53万元(含上年结转5.46万元),其中:一般公共预算财政拨款收入210.24万元,占98.45%;政府性基金预算财政拨款收入3.29万元,占1.55%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2.部门总体支出情况

2022年度本年支出合计213.53万元,其中:基本支出150.19万元,占70%;项目支出63.34万元,占30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

3.部门总体结转结余情况

2022年度无结余。

(二)部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入合计213.53万元(含上年结转5.46万元),其中:一般公共预算财政拨款收入210.24万元,占98.45%;政府性基金预算财政拨款收入3.29万元,占1.55%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度本年财政拨款支出合计213.53万元,其中:基本支出150.19万元,占70%;项目支出63.34万元,占30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度无结余。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

青川县体育事务中心人员类项目主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出,所有费用做到有预算才有支出的原则,执行进度合理,定期定量完成各项人员类绩效工作。

2.运转类项目绩效分析

青川县体育事务中心运转类项目是大型体育场馆免费低收费开放(含足球场)项目、老体协运转经费及群众体育活动经费。疫情稳定后,全民健身中心恢复免费对外开放,结合疫情情况制定了篮球场、羽毛球、乒乓球、健身房管理运行制度,积极向上级部门争取场馆的维修、运行经费,我县体育馆争取维护、运行经费45万元,所有场馆运行资金均严格按照相关财务制度做到专款专用,科学规划和规范使用;截至12月底,场馆免费对公众开放达10.05万人次,并按时按质按量报送场馆免开各类报表。

(二)部门整体履职绩效分析。

(一)部门预算项目绩效管理。

1.加强领导。我单位高度重视部门支出绩效评价工作,成立以业务一把手为组长的绩效评价工作领导小组,安排专人负责,指定期间对我单位各项经费开展绩效自评工作。

2.精密组织。根据县财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神和县财政局关于开展县级部门支出绩效自评工作规定的范围,对2022年部门支出认真开展绩效评价。现将自评情况报告如下: 我单位制定了绩效管理工作方案,该年度完成县委,县政府下达的工作任务,履行政府职能情况进行了自评。

(三)结果应用情况。

严格按照财政要求将年终对我单位全年绩效支出情况在中国青川网站对外公开。

(四)自评质量。

我单位严格按照县财政局年初预算编报要求编制整体绩效目标,加强整体绩效资金管理。按照财政局编制口径进行编制报表,不漏报、虚报,做到真实有效。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

为了客观公正地开展绩效自评,全面准确评估我单位履行政府职能情况,切实做好绩效评价自评工作,要求部门负责人要严格按照绩效管理工作方案的要求,明确工作目标,确定责任人,把绩效管理工作的本质要求贯穿于部门发挥职能、履行职责的全过程,及时总结评估工作经验,弥补工作不足,为绩效管理工作的顺利开展奠定坚实的基础。

(二)存在问题。

对财政绩效评价管理改革的认识不够到位,绩效责任意识比较淡薄,自评组织工作不够规范,相关评价工作质量较低。

(三)改进建议。

一是加强对财政绩效评价管理的专业业务能力学习,做好用好财政绩效评价管理工作。二是建议加大体育事业专项经费投入。


附件2-1


青川县体育事务中心

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

(体育场馆免费开放含体育公园45万元)

一、项目概况

体育场馆免费开放含体育公园预算为45万元。预算资金的管理和使用坚持统一管理、突出重点、专款专用、注重实效、结合实际的原则。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备。

1.免费或低收费开放项目、开放时间及收费标准

开放项目和场地:篮球馆、乒乓球室、羽毛球场地、健身房、国民体质监测中心及室外健身运动场地等场所和设施实施免费对公众开放。

2.开放时间

免费开放项目:室外健身路径、乒乓球场等。

免费开放时间:全天24小时对外开放。

3.室内场地:开放项目:篮球馆、二楼乒乓球室、羽毛球场地、健身房及体质监测中心。免费开放时间:

篮球馆、二楼乒乓室:(周一至周日)

夏季:6:30- 20:00免费开放

冬季:7:00- 19:00免费开放

羽毛球场地:(周二、四下午)

16:00-19:00免费开放。

健身房:(周一至周六)

夏季:每天下午4:00-20:00

冬季:每天下午3:00-19:00

体质监测中心:(周一至周六)

夏季:每天下午4:00-20:00

冬季:每天下午3:00-19:00

(二)组织过程。

由于由于青川县经济不发达,财政穷。所以我们做事当中都是本着厉行节约的原则,用好每一分钱。所以在活动开展方面都是以各种协会来主导办赛事办活动,协会由他们出资金、出经费。我们免费提供场地和人员来共同办活动。各单位的各种群体性赛事。也是这样,所以我们用于开展活动的经费就非常少。通过这样的方式,就是希望能够将节约下来的钱在今后更长时间内经费,能更多更好的进行免费开放。

(三)分析评价。

充分认识补助资金的重要性和特殊性,以高度的责任感、使命感和工作热情,始终坚持勤俭节约,管好用好每一分钱,在国家财政资金支持下全民健身事业蓬勃发展,场馆的综合功能和场馆设施使用率显著提高,体育场馆民生功能突显,群众多层次多样化的体育锻炼需求得到了更多满足,确保了人民群众真正享受到大型体育场馆免费低收费开放服务带来的实惠。


三、综合评价结论

体育场馆等公共设施向社会开放,已经成为引导市民科学健身的重要平台,也是推进全民健身工作、实现体育惠民的载体和支撑。随着全民对健康工作的高度重视,城市功能布局的完善,将有更多的体育器材场馆向社会提供惠民服务。体育场馆免费低收费项目资金的支持,促进了全民健身活动的开展,丰富了市民的业余生活,增强了人民的体质。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

我县2022年体育场馆免费低收费开放(含体育公园)项目资金在2022年初已及时下达我单位,该资金下达时间及时,为促进我县全民健身事业再上新台阶。

2. 项目资金执行情况分析。

我单位严格按照大型体育场馆免费低收费开放管理办法及其他相关文件要求,全年开展不低于20场全民健身体育活动、国民体质监测人数10000人以上以及开展科学知识讲座5次等系列活动。

3. 项目资金管理情况分析。

青川县财政局、体育事务中心对资金进行了全程监控和有效监管,建立完善了资金使用和监管机制,健全了场馆免开运行机制,并落实了专人负责。使场馆资金做到了专款专用,专账核算。

(二)项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

2022年,青川县体育馆日常维护费45万元,占预算资金100%。主要用于下水道维修疏通、水管网的维修、化粪池清污、屋面顶棚漏水处理、雨水管更换、灯光照明维修、健身房器械维修、篮球场木地板维修等体育设施设备维护保养和音响、强弱电室等维修维护、户外场馆周边体育设施设备的维修维护。

体育设施设备更新补助资金5万元,占补助资金的11%。

能源费用8万元,占补助资金的17%。一是电费4.5万元;二是水费1万元;三是通讯费、网络费2.5万元。

物业管理费用7.2万元,占补助资金的16%。

体育场馆意外保险3万元,占补助资金的7%。

临聘员工工资(含保险)15万元,占补助资金的34%。

活动开展6.8万元,占补助资金的15%。

总合计:45万元。

2.效益指标完成情况分析。

体育场馆等公共设施向社会开放,已经成为引导市民科学健身的重要平台,也是推进全民健身工作、实现体育惠民的载体和支撑。随着全民对健康工作的高度重视,城市功能布局的完善,将有更多的体育器材场馆向社会提供惠民服务。体育场馆免费低收费项目资金的支持,促进了全民健身活动的开展,丰富了市民的业余生活,增强了人民的体质。

4.满意度指标完成情况分析。

我县体育馆将自始至终以人民群众满意为标准,积极完善服务设施,提升服务质量,方便群众健身。着力满足人民群众日益增长的体育健身需求,大大提升了干部群众的幸福指数和获得感。 通过免费开放体育场馆和在场馆开展的一系列形式多样、内容丰富的职工运动会、体育比赛等,把青川的全民健身工作引向了深入,得到了上级组织和领导的充分肯定,得到了社会各界高度评价青川体育场馆免费开放工作,广大市民纷纷点赞。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

目前受地域、条件、资金等因素的影响,县级体育场馆设施比较落后,存在健身器材少而健身人数多等困难。建议在上级部门加大资金的扶持下,增加基层体育免费开放服务项目。场馆免费开放虽是大势所趋,但在具体的操作过程中,还需部门之间、部门与场馆之间的协作配合,特别是场馆开放过程中存在的管理维护、资源消耗等成本,需要有关部门出台进一步的扶持政策,在对外开放的同时,保障场馆的可持续运转。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已组织开展自评,自评结果已根据相关要求公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

通过这次自评我们清醒地认识到,我们在以后的工作中将加强政策学习,提高思想认识。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。


青川县体育事务中心

2023年10月17日




特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码

青川县体育事务中心604001

实施单位

青川县体育事务中心

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

45

执行数:

45

其中:

财政拨款

45

其中:

财政拨款

45

其他资金


其他资金


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

体育场馆免费低收费项目资金的支持,促进了全民健身活动的开展,丰富了市民的业余生活,增强了人民的体质。

该项目已全面完成。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

完成项目数量

1项

已完成

质量指标

比赛要求

严格按照上级要求高质量完成

时效指标

完成时间

2022年12月

已完成

成本指标

场馆免开费用

45万元

已完成

效益

指标

经济效益指标

促进全县体育行业业绩增长

已完成

社会效益指标

健身人群增长

2%

可持续影响 指标

赛事知名度

永久性

永久性

满意

度指标

满意度

指标

社会满意度

98.5%


附件2-2


青川县体育事务中心

项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

(老体协工作经费项目)


一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

老年人体育协会经费是年初预算项目,属于常年性项目,项目经费申请依据及申请程序符合资金管理办法相关规定。

(二)项目绩效目标。

为深入贯彻落实国务院关于加快发展体育产业促进体育消费、加快发展养老服务业、加快构建现代公共文化服务体系、促进健康服务业发展的精神,充分发挥体育在应对人口老龄化过程中的积极作用,推进全民健身事业全面发展,根据《中华人民共和国体育法》、《中华人民共和国老年人权益保障法》、《全民健身条例》等有关法律法规,老年人体育工作经费要坚持财政投入为主,社会赞助为辅的原则,实现经费来源多渠道、多元化。县级以上德赢VWIN要把老年人体育工作经费作为全民健身工作经费的组成部分,纳入财政预算,并随着经济的发展逐年增加对老年人体育事业的投入。鼓励、支持机关、企事业单位、社会团体、个人向老年人体育组织赞助和捐赠活动经费。我单位充分认识加强老年人体育工作的重要性,为保障老年人体育协会2022年正常运转,我单位在2022年初申报该预算。

(三)项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况3万元整,资金为县级财政资金,该项资金在2022年初下达,资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出数为3万元,资金主要开支范围在老年人协会基本运行所产生的办公费、差旅费、劳务费、协会开展老年人体育比赛费用以及参加上级下达的各项事宜等、标准及支付进度、支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

(三)项目组织实施情况。

该项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

老年人体育工作是我国老龄事业和体育事业的重要组成部分,要站在落实全民健身国家战略的高度,将老年人体育工作作为协调推进“四个全面”战略布局的重要举措,与经济发展、社会稳定、服务民生等工作紧密结合,充分认识新形势下进一步加强老年人体育工作的重要意义,认真贯彻落实党和政府有关老年人体育工作的各项方针政策,掌握新情况、适应新趋势,切实加强对老年人体育工作的指导与协调,大力发展老年人体育事业,维护和保障老年人体育健身权益。该项目在2022年全面完成。

(二)项目效益情况。

项目经济效益分析:当前,我国已进入老龄化社会,对国家经济发展和社会和谐稳定提出了十分严峻的挑战,应对人口老龄化已经成为国家一项长期发展战略。把老龄工作作为构建社会主义和谐社会、全面建成小康社会,实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要组成部分。

社会效益分析:认真贯彻落实党和政府有关老年人体育工作的各项方针政策,掌握新情况、适应新趋势,切实加强对老年人体育工作的指导与协调,大力发展老年人体育事业,维护和保障老年人体育健身权益。

可持续效益分析:完善体育组织网络为依托,以开展体育健身活动为手段,实现老年人体育工作有组织、有人员、有阵地、有经费,并确保持续健康发展。

服务对象满意度分析:社会满意度达98%。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

老年人体育工作的重要性认识不充分,老年人体育组织网络不健全,老年人体育健身场地设施缺乏,老年人体育健身方式较少、科学性较差和经费投入不足等亟待解决。

(三)相关建议。

一是要努力探索并遵循老年人体育工作规律,拓展老年人体育工作的新领域、新空间和新路子。要注重社会化,加快政府职能转变,创造条件吸引社会力量参与老年人公共体育服务;要注重制度化,整合利用各种资源,促进老年人体育健身与养老服务、健康服务、公共文化服务、文化创意和设计、教育培训、医疗卫生、家政、保险、旅游等相关领域交互融通;要注重科学化,创新老年人体育公共服务方式,提高能力和质量,使基础更加坚实,产品更加丰富,供给更加充足,努力满足老年人日益增长的多元化体育健身需求;要注重生活化,重点推进基层老年人体育工作,切实解决老年人体育健身的实际问题,引导老年人养成健康、文明、科学的生活方式。二是加大对老年人体育工作相关费用投入。

青川县体育事务中心

2023年10月17日

特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码

青川县体育事务中心604001

实施单位

青川县体育事务中心

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中:

财政拨款

3

其中:

财政拨款

3

其他资金


其他资金


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

为保障老年人体育协会2021年正常运转。

该项业务已全面完成。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

完成项目数量

1项

已完成

质量指标

比赛要求

严格按照上级要求高质量完成

时效指标

完成时间

2021年12月

已完成

成本指标

老体协运转费用

3万元

已完成

效益

指标

经济效益指标

促进全县体育行业业绩增长

已完成

社会效益指标

健身人群增长

2%

可持续影响 指标

赛事知名度

永久性

永久性

满意

度指标

满意度

指标

社会满意度

98.5%


附件2-3


项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

(备战省十五运会项目)


一、项目概况

按照四川省第十五届运动会各项细则,按照广元市委、市政府的要求,市体育局的工作安排,切实确保我县2023年备战工作顺利开展。

(一)项目资金申报及批复情况。该项目申报资金为5万元、批复资金为5万元。符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。认真落实市委、市政府相关部署,根据市体育局的安排,明确任务,积极组队训练,赛出优异成绩,确保完成市级下达的目标任务,发现、培养基础体育苗子,输送思想素质,文化素质,体育素质较高的高水平后备人才,到市业余体校参加训练,加大对我县中小学体育教师业余水平的培训工作,力争每2-3年对所有学校的带队体育教师轮训一次,推动我县竞技体育稳步向前发展。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位5万元,县(区)财政资金5万元,资金到位情况与资金计划进行比对,资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出0万元,资金开支范围、标准及支付进度及支付依据合规合法,资金支付与预算不符,主要原因为2023年青川县业余教练员培训班及选拔优秀体育教练员参加市级、省级教练员培训,运动员注册等工作,目前未结束,暂无法支付该项费用。

(二)项目财务管理情况。

我单位严格按照县财政局年初预算编报要求编制整体绩效目标,加强整体绩效资金管理。按照财政局编制口径进行编制报表,不漏报、虚报,做到真实有效。

(三)项目组织实施情况。

和市业余体校合作,由市业余体校组建柔道队、代表青川参加省运会周期比赛,相关费用一年5万元(包干经费不足部分由广元市业余体校自理)。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1.近期目标: 一是省级教练员培训,二是运动员注册等工作,

2.远期目标:顺利参加2024年锦标赛并获奖牌。

(二)项目效益情况。

经济效益:促进全县体育行业业绩增长;

社会效益:通过比赛带动体育人群体积极参与锻炼,养成良好的习惯,进而带动身边的人群体参与锻炼,不断提高身体素质;

可持续效益:通过本次比赛,一是保留我县优秀体育人才的流失,三是提升教练专业的体育项目队伍;

服务对象满意度:该项目社会满意度达到99.5%。


四、问题及建议

(一)存在的问题。

对财政绩效评价管理改革的认识不够到位,绩效责任意识比较淡薄,自评组织工作不够规范,相关评价工作质量较低。

(三)相关建议。

一是加强对财政绩效评价管理的专业业务能力学习,做好用好财政绩效评价管理工作。二是建议加大体育事业专项经费投入。





青川县体育事务中心

2023年10月17日



特定目标类部门预算项目绩效目标自评表


主管部门及代码

青川县体育事务中心604001

实施单位

青川县体育事务中心


项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

5

执行数:

0


其中:

财政拨款

5

其中:

财政拨款

0


其他资金


其他资金



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


按照四川省第十五届运动会各项细则,按照广元市委、市政府的要求,市体育局的工作安排,切实确保我县2023年备战工作顺利开展。


落实中


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

完成项目数量

1项

落实中


质量指标

比赛要求

严格按照上级要求高质量完成


时效指标

完成时间

2022年12月

落实中


成本指标

业余体校费用

5万元

落实中


效益

指标

经济效益指标

促进全县体育行业业绩增长

落实中


社会效益指标

健身人群增长


2%


可持续影响 指标

赛事知名度

永久性

永久性


满意

度指标

满意度

指标

社会满意度

98.5%




第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款三公经费支出决算表



扫一扫在手机打开当前页